一般来说,任何工作都有其普适的工作流程,内部审计也不例外。尽管目前内部审计工作并未形成类似财务工作那么严谨的工作规程,但经我们对不少企业内部审计工作现状进行调查,发现大多数企业的内部审计工作工作思路都类似,因此我们据此设计了如下的内部审计工作流程图,该流程图主要从内部审计机构在工作开展中的主要沟通对象和工作内容来对流程进行总体分割。
审计计划阶段,内部审计机构的主要沟通对象是治理层、管理层,此阶段主要是对下一个自然年的部门工作进行总体规划,通过审计项目的形式和结果来实现对公司风险的检测和预警。
审计执行阶段,内部审计机构的主要沟通对象是被审计单位,此阶段主要是按照审计计划对项目进行详细的设计和安排。
审计跟踪阶段,内部审计机构的主要沟通对象是治理层、管理层、被审计单位,此阶段主要是对审计项目中发现的问题及整改措施进行对象验证,以达到审计项目的目的。
审计建档阶段,内部审计机构的主要沟通对象是部门内部,此阶段主要是将审计项目所有资料进行整理,形成完整的审计项目工作档案。
2017企业内部审计实战技能提升高级研修班
2017年,是我国实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年,我国将继续坚持稳中求进的工作总基调,以应对复杂变化的内外部环境、更好适应和引领经济发展新常态、深入推进供给侧结构性改革。从外部世界看,全球经济复苏进程的不确定性依然在增加。从国内看,2016年以来我国经济缓中趋稳、稳中向好,经济由降转稳的条件逐步具备。这一时期,我国企业发展的工作重心从拼速度转向提质量、从铺摊子转向上台阶、从要素驱动转向创新驱动。我国经济发展进入新常态,要素对经济发展的驱动力减弱,迫切要求将发展动力转换到创新驱动上,核心就是提高劳动生产率和全要素生产率。加之当前,以物联网、大数据、云计算、新能源、新材料、基因技术、智能机器人等为主要内容的新一轮技术革命正在孕育发展,建立在这些新技术基础上的新产业、新业态、新服务、新模式不断兴起,为我国经济发展动力转换带来新机遇。
培训收益
·帮助新进入内部审计队伍的员工掌握通用的审计流程与方法;
·帮助您了解新技术、新方法下内部审计的技术升级改造和应用技能;
·帮助您掌握内部审计在帮助企业实现供给侧改革,降本增效上技巧和方法;
·帮助您提升内部审计工作中沟通、逻辑思维、判断能力等软技能。
内部控制系统测试
调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账,抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。
培训内容
(一)转型背景下的内部审计转型
(二)内部审计通用程序与方法
(三)内部审计领导力与软技能提升
(四)专项内部审计实务
(五)信息系统审计实务
时间与地点
【了解详细课程信息请电联咨询:李明吉15652426725 QQ:3337402973】
总第55期2017年8月22日-25日 北京
总第56期2017年9月19日-22日 北京
总第57期2017年10月24日-27日 北京
总第58期2017年11月21日-24日 北京
总第59期2017年12月19日-22日 北京
收费标准
1.培训费:人民币4200元/人,费用均不含食宿。发票抬头为培训费。
2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐,收费标准为120元/人天;住宿标准:普通单人间220元/天,商务间400元/天,新商务间600元/天。(住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用)。退房时间截止到每天下午14点,14点到18点退房收取半天房费,18点后退房按照全天房费收取。
专家阵容(部分师资)
·秦荣生北京国家会计学院党委书记、院长,教授,博士生导师
·鲍国明 中国内部审计协会副会长兼秘书长,教授
·张庆龙 北京国家会计学院教授,博士生导师,审计与风险管理研究所所长
·时 现 南京审计大学副校长、教授
·王宝庆 浙江工商大学教授,北京国家会计学院兼职教授
·谭丽丽 原武钢审计部部长,教授级高级会计师
·刘永焯 计算机审计专家,原审计署京津冀特派员
·张依琳 风险管理与内部控制审计专家,某知名咨询公司副总裁
·李 铭 基建工程审计实务专家,某国企审计部部长
·尹维杰 某国有企业审计部部长,北京市内部审计协会常务理事
·周立云 信息系统审计专家,某国有企业集团审计处处长,教授级高级审计师