首先我们Excel管理的对象是数据,任何一张基础数据表单都是数据管理的结晶,是数据流程架构的具体体现。
1.那么如何管理数据呢?
首先,要有一个正确的数据采集和汇总思路。
其次,要熟练掌握日常数据处理的技能和技巧,熟练使用Excel函数、数据透视表、图表(图表是分析结果的可视化工具,究竟使用什么图形,要看具体是什么数据以及要展示什么结果)、Power Query、Power Pivot、VBA这些常用工具。
思路是树干,技巧是树叶,千万不要本末倒置。
2.管理数据的目的是为了数据分析,数据分析的目的呢?
数据分析的目的,是为了发现问题、分析问题、解决问题,给领导提交一份有说服力的分析报告。
数据分析是从原始数据的阅读开始,找出影响企业、影响关键指标的各个因素,逐级展开,逐次分析,挖掘提升公司业绩的有效驱动杠杆,寻找盈利的潜在驱动因素。
目前很多人采用的数据统计方法是半自动的,甚至是手工做报告,这样的报告不能称之为分析报告,顶多算是叙述表格吧。因为,在这样的报告里,看不到对数据背后秘密的挖掘,看不到对经营问题的分析,也看不到对存在问题的解决方案,更看不到对未来经营做出的预测和预判,看到的只是数字的堆积和罗列,是简单的汇总计算,仅此而已。
3.那么如何做好一个业财融合的经营分析报告呢?
分析报告的重点有三点;
发现问题;发生了什么问题?
分析问题;什么时候发生的?发生在什么地方?严重程度如何?
解决问题;如何解决问题?有几个解决方案?
在动手分析之前,要先落实以下三个方面;
给谁做(whom)?
做什么(what)?
怎么做(how)?
例子;2019年A公司各个产品毛利预算达成情况的分析报告;
首先,对于预算分析,核心是分析预算完成情况如何?完成率多少?偏差有多大?造成这个偏差的原因是什么?下一步如何来解决这个问题?
针对这个预算分析报告,有以下建议;
醒目标识需要特别关注的异常数据—可利用自定义格式,让人一眼看出哪些产品预算超额完成?哪些产品有很大差距?
用仪表盘直观表达出整体预算完成情况—可利用仪表盘,把管理者最先关注的毛利总额(总计预算、实际、偏差、执行率)的达成情况直观展示一目了然。
分析各个产品毛利预算偏差及其影响程度—绘制直观的因素分析图,一眼看出各个产品的影响程度。
分析各个产品的毛利预算偏差的销量、单价、成本影响—利用切片器加图表分析指定商品引起毛利预算偏差的最大因素。
进一步分析问题产品—分析为什么这一因素远没有达成预算目标、是什么原因?一层层分析,直到找到问题所在,并提出解决方案。