1.运营风险防控方面 建议开展非现场检查为主,现场检查为辅的方式,每季度根据智能督导系统的任务对空白重要凭证、现金管理、内部账户、现场履职管理等开展支行自查,每年或每半年组织上级行检查或交叉检查;对于各项检查中发现的问题,支行会指定专人对问题整改进度进行定期通报,督促问题整改落到实处,完成闭环。
2023-06-09
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